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        28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育运动学校2021年度部门决算信息公开

        作者:市体校吕文博 来自:28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育运动学校时间:2022-09-30 10:52

        一、部门职责

        二、机构设置

        三、2021年度部门决算情况说明

        (一)收支决算的总体情况

        (二)决算收入增减变化情况

        (三)决算支出增减变化情况

        (四)财政拨款收入支出决算情况

        (五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

        (六)三公经费支出情况及增减变化原因说明

        (七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

        (八)政府采购支出情况

        (九)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        (十)机关运行经费支出情况

        (十一)国有资产占用情况

        (十二)其他情况

        四、2021年度预算绩效情况的说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)绩效评价结果应用情况

        五、名词解释

        六、附件(公开的决算表格)

        一、部门职责

        主要职责是开展九年制初中阶段教育和中等体育师资力量教育工作,培养社会体育和群众体育骨干力量;进行全市青少年体育运动训练,为国家培养高水平体育后备人才;组织青少年体育代表队参加全国、全省体育比赛;抓好全民健身运动,积极推广全市中小学体育活动,并提供运动咨询、技术指导和场地服务。

        二、机构设置

        学校系全额拨款事业单位,共设5个职能科室:党政办公室、训练科、政教科、体科所、后勤管理科。学校编制数61个,现有在职职工55人、退休职工38其中教练员28人、文化教师7人,科研员3人。具有高、中级职称的教练员和文化教师27人,享受国务院特殊津贴1人,湖北名师1人。学生人数161,运动员人数400余人。

        学校现有车辆1台:小轿车1台(另已公车拍卖1台未下账)。

        三、2021年度部门决算情况说明

        (一)收支决算的总体情况

        2021年度单位决算一般公共预算财政拨款收入1395.27万元,政府性基金预算财政拨款收入278.95万元,事业收入47.15万元,本年收入合计1721.37万元,年初结转和结余151.91万元,总计1873.28万元。2021年度单位决算教育支出1224.97万元,文化旅游与传媒支出212.21万元,社会保障和就业支出5.24万元,其他支出321.86万元,本年支出合计1764.28万元,年末结转和结余109万元,总计1873.28万元。

        (二)决算收入增减变化情况

        2021年度收入合计1721.37与上年度收入合计1024.92万元,同增加696.45万元,67.95%。

        (三)决算支出增减变化情况

        2021年度支出合计1764.28万元,与上年度支出合计1137.6万元,同比增加626.68万元,增幅55.09%。

        与上年对比,2021年度收入增加较大原因主要是初中、职业教育经费收入增加,体育事业补助经费收入增加一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加

        (四)财政拨款收入支出决算情况

        2021年度财政拨款一般公共预算财政拨款收入1395.27万元,政府性基金预算财政拨款收入278.95万元,收入合计1674.22万元,年初结转和结余151.91万元,总计1826.13万元。2021年度财政拨款一般公共预算财政拨款支出1177.82万元,文化旅游体育与传媒支出212.21万元,政府性基金预算财政拨款支出321.86万元,本年支出合计1717.13万元,年末结转和结余109万元,总计1826.13万元。

        (五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

        1、2021年度一般公共预算财政拨款支出1395.27万元,其中基本支出1129.63万元,项目支出265.64万元主要为中职免学费、助学金支出。主要是文化旅游体育与传媒支出增加,体育赛事增加,项目支出增加

        2、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1129.63万元,其中人员经费支出1069.37万元(工资福利支出1058.55万元,对个人和家庭的补助支出10.82万元),公用支出60.26万元商品和服务支出58.55万元,资本性支出1.71万元)。

        (六)三公经费支出情况及增减变化原因说明

        2021三公经费本着严格控制,量入为出,厉行节约的原则,在预算指标额度8.5万元内合理列支,未超控制数。

        三公经费支出情况:2021年三公经费支出2.48万元,其中公务用车运行维护费2.32万元,公务接待费0.16万元,无因公出国(境)支出。2021三公经费预算数8.5万元,其中公务用车运行维护费2.5万元,公务接待费1万元,因公出国(境)5万元2021年较2020三公经费支出增加1.34万元,增加117.54%。主要是2021年备战省十六届省运会公务用车增加的原因。

        (七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

        2021年度政府性基金年初结转和结余151.91万元,本年收入278.95万元,本年项目支出321.86万元,年末结转和结余109万元。政府性基金预算财政拨款收入支出主要是中央级、省级、市级体彩公益金。

        (八)政府采购支出情况

        2021年度财政性资金基本支出对纳入政府采购目录范围内采购行为严格按照财政新的采购制度执行,九大类商品50万元以下电子商城集中采购,未纳入政府采购范目录范围内的商品实行询价采购,由学校党政办负责。省、市其他专项资金政府采购另行申报。本年度政府采购支出2万元,本年度政府彩购预算2万元,完成情况100%。

        (九)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        (十)机关运行经费支出情况

        2021年度公用经费支出60.26万元,比2020年增加了8.04万元,增幅15.4%。公用经费主要构成为:办公费0.97万元、印刷费0.17万元、咨询费0.52万元、邮电费1.26万元、差旅费0.41万元、维修(护)费1.3万元、租赁费0.45万元、培训费0.27万元、公务接待0.16万元、专用材料费0.98万元、劳务费17.94万元、委托业务费6.11万元、工会经费22.13万元、福利费3.54万元、公务用车运行维护费2.23万元、其他商品和服务支出0.11万元。办公设备购置1.03万元、专用设备购置0.69万元。增加的主要原因是:劳务派遣费用增加。

        (十一)国有资产占用情况

        截至202112月31日,我单位账面共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其它用车1辆,(另已公车拍卖1台未下账)。

        (十二)其他情况

        28365365体育投注_365体育官网贴吧_365bet体育35元市体育运动学校无其他情况。

        四、2021年度预算绩效情况的说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        预算绩效管理工作由主管单位统筹开展,我单位对一般公共预算财政拨款项目支出开展绩效评价。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        2021年度主管单位市体育事业发展中心下拨体育事业发展补助经费106万元。自评结果如下:

        2021年度市体校项目自评结果

        一、自评结论

        (一)自评得分

        94.8分

        (二)绩效目标完成情况

        1.执行率情况:99%

        2.完成的绩效目标:2021年度体育事业发展补助经费106万元,其中66万元用于保障学校日常运转,弥补日常公用经费、教学教务经费缺口;40万元用于发放拖欠退休职工以前年度改革性工资。

        3.未完成的绩效目标:拖欠退休职工以前年度部分改革性工资仍未完全解决。

        (三)存在的问题和原因

        项目资金执行情况99%,用于保障学校日常运转,弥补公用经费、教学教务经费及退休职工以前年度改革性工资。106万于2021年7月份拨付到位,用于发放拖欠退休职工以前年度改革性工资39.7万,退休职工抚恤金11万元,保障教学教务费用12万元,维修改造5万元,其余38万元用于日常公用经费。保障竞技体育训练备战,参赛办赛,教学教务及日常运转。

        (四)下一步拟改进措施

        1.体育事业发展补助经费用于保障学校日常运转,弥补公用经费、教学教务经费缺口。

        2.体育事业发展补助经费对学校补助应逐年增加,巩固高水平体育后备人才基地建设。

        附件:2021年度市体校项目自评表

        二、佐证材料

        (一)基本情况

        1.项目立项在主管单位市体育事业发展中心,该项目原为管办分离专项,用于弥补直属单位管办分离后,人员经费、公用经费资金缺口。

        2.2019年该项目资金拨付市体校175万元,2020年疫情原因专项资金下调20%,拨付市体校140万元,2021年该项目资金拨付市体校106万元。

        (二)部门自评工作开展情况

        自评工作由校后勤科牵头,综合支付对象、群众意见、公开公示、签字确认等环节,开展自评工作。

        (三)绩效目标完成情况分析

        1.预算执行情况分析:项目资金执行情况99%。

        2.绩效目标完成情况分析

        1)产出指标完成情况分析:发放退休职工人数37人,39.7万发放到位,但退休职工以前年度部分改革性工资仍未完全解决。

        2)效益指标完成情况分析:经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均为满分。

        3)满意度指标完成情况分析:在职职工满意度90%。五、名词解释

        (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

        (二)其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

        (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

        (四)各支出功能分类科目(到项级),例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

        (五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        (七)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

        (八)三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        (九)机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        六、附件:市体校2021年决算公开表格.pdf

        1、收入支出决算总表

        2、收入决算表

        3、支出决算表

        4、财政拨款收入支出决算总表

        5、一般公共预算财政拨款支出决算表

        6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

        8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表